为贯彻落实成渝分公司关于开展2022年度内部控制自测评价的通知精神,资阳管理处高度重视,依照公司统一部署安排,1月16日按时完成2022年度的内部控制自评工作。
此次自评采取实地查看、翻阅资料、人员访谈等方式进行,管理处综合办公室按照公司内控自评要求,组织各部门内控经办人集中学习《内控手册》,并选择了一个业务流程,按自测先后顺序填写了模板供参考借鉴,及时咨询公司相关业务填报疑问,进一步规范表格填写,提高了工作效率。内控自评重点关注2022年度所识别的重要风险相关的业务领域,范围涵盖了管理处车辆通行收费、路产管护、道路养护、物资采购、合同与纠纷、招投标管理、健康安全环保管理、人力资源、财务资产、服务区、公务用车、印章管理、廉洁谈话、三重一大等业务活动。经自测,各部门发现报告期内存在3个内部控制缺陷,其中设计缺陷0个, 执行缺陷3个。无重大、重要缺陷,一般缺陷3个,包括出口业务、服务(停车)区台账登记等。
目前,资阳管理处各部门正积极开展缺陷反馈、制定整改计划,已完成缺陷整改3个。