成渝分公司开展专项审计工作

成渝分公司开展专项审计工作

2021.12.17作者:纪检工作部 童刚 财务会计部 宋巍 养护工程部 唐雁冰

为进一步提高公司日常成本经费风险管控力度,规范经费管理及成本核算行为,12月16日至17日,成渝分公司组织财务会计部、养护工程部、纪检工作部对辖区3个管理处2021年度服务区日常经费、工程养护成本经费进行专项审计。

审计中,检查组从合同实施、采购结算、日常开支、财务资金等多方面入手,通过询问、分析等手段了解各管理处相关数据资料的真实性,及必要的其他审计程序检查服务区日常经费、工程养护成本经费的执行情况,并对经费开支是否符合公司规章制度、工程计量支付手续进行了全面检查。

现场审计结束后,检查组与各管理处相关业务责人进行沟通交流,再次传达了内部审计的重要意义。

此次审计,公司及时掌握了各管理处经营管理活动中的不足,同时提出了合理性建议,降低了经营管理风险。